更新日期:2026年4月
准备个人退税其实无需感到压力。提前整理好相关文件不仅能帮助我们为您争取最大化的合法抵扣,还能大大提高退税处理的效率。
在与诚明会计师事务所(Loyal Bright Accountants)的团队会面之前,请根据您的个人情况准备好以下文件和信息:
ATO 审计警告:居家办公 (WFH) 抵扣审查
针对2025及2026财年,ATO正在严格审查居家办公费用的抵扣。如果您打算使用 67 cents/hour 的固定费率法,您必须保留全年的实时工时记录(例如时间表或日记)。ATO不再接受事后估算的记录。如果您无法提供有效证明,您的抵扣可能会被全额驳回并面临罚款。
1. 收入证明 (Income Records)
- 收入声明 / 工资汇总表 (PAYG): 通常您不需要自带,一旦您的雇主完成年度汇总,我们可以直接通过ATO税务代理系统获取。
- 政府福利: 任何养老金、津贴或求职者补贴(JobSeeker)的详细信息。
- 投资收入: 银行利息、股票分红声明或管理基金税务声明。
- 投资房收入: 房屋中介提供的年度租金收入与支出明细表 (Annual Summary)。
- 海外收入: 任何来自澳大利亚境外的收入明细。
2. 工作相关的抵扣 (Work-Related Deductions)
注意:您必须自己实际支付了该笔费用,该费用必须与您的创收直接相关,并且您必须保留了相关凭证(收据)。
- 汽车与差旅费: 行车记录本(Logbook,如适用)及与工作相关的差旅费收据(不包括从家到固定工作场所的日常通勤费)。
- 制服与防护服: 购买、修补或清洗特定职业服装或安全防护装备(PPE)的收据。
- 居家办公费用 (WFH): 居家办公的实时小时数记录,以及购买办公设备(笔记本电脑、办公桌椅)的收据和网费/电话费账单。
- 自我进修: 与您当前工作直接相关的课程或研讨会费用的收据。
- 工具与设备: 工作所需的工具或软件的购买凭证。
3. 其他抵扣与一般信息
- 慈善捐款: 捐赠给注册的可抵扣赠礼接收机构 (DGR) 的收据。
- 会计师费: 去年支付给我们的税务代理费用的收据(这笔费用是可以抵税的!)。
- 私人医疗保险: 您的医疗保险基金提供的年度税务声明。
- 配偶信息: 您配偶的预估应税收入(用于计算医疗附加税及其他税务冲销)。
如果您不确定某项支出是否可以抵税,请务必带上收据!我们的专业团队会为您仔细审核,确保您获得合规且最大化的税务利益。
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